12月9日,首旅集团召开2021年专兼职审计人员培训暨工作部署会。集团党委副书记、董事、总经理白凡出席会议并讲话,来自集团公司及所属企业(京内)的专兼职审计人员全程参加业务交流与培训学习。
会上,白凡同志向参会人员阐述了首旅集团“十四五”规划整体情况,并对集团数字化、资本、品牌、组织人力四个子规划做了进一步解读,希望审计人员围绕“精彩生活方式服务商”的愿景,主动融入企业转型发展,为集团高质量发展履职尽责,作出应有贡献。他强调,内部审计是企业经营管理工作中风险防控长效机制的核心组成部分,对企业经营管理发挥着监督作用、评价作用、控制作用和服务作用。各审计人员要全力监督集团重大决策部署在所投资企业的贯彻落实;要维护好企业财务、经营、管理等各种秩序,不出问题,把握好纪律的红线;要在常态化监督基础之上,监督企业把资金用在刀刃上,做好投资效益评估及投资项目后评价工作;要发挥审计监督合力,加强对各级领导干部、各级企业的真审计、严监督,守住风险防控的底线。
就如何做好下一步集团内部审计工作,白凡同志要求:一是要提高政治站位与思想认识,不断强化理论思想和专业知识学习。深入贯彻落实习近平总书记提出的“以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信”的“三立”精神。二是要充分发挥内部审计风险防范的前置作用,加强审计力度和问题整改协同机制建设。不断强化对企业经营管理全方位的监督监控和评价,将管理审计贯彻审计工作的全过程,把审计风险防控的能力体现在事前、事中,着力提升各企业、各层级、各职能部室在审计整改中的协同力度,推进审计整改工作落地生根。三是要转变观念,不能只查错纠弊,还要强化风险防控,做好国有资产的“看门人”、“守护者”,守土尽责,服务大局。
全体参会人员就审计信息化系统、2021年工作情况及2022年重点工作进行了充分心得交流与沟通学习。集团公司审计中心就近期迎审情况及后续整改、违规责任追究等工作作了重点强调,对今年各项工作计划的推进进行了全面总结,对2022年重点工作进行了全面部署,要求各企业认真对待审计中所发现的问题,做到举一反三,积极谋划、主动整改,强化风险意识及防范化解风险能力。